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【岗位职责】 负责落实公司内部审计制度要求,开展公司及子公司财务收支、经济责任审计,确保审计全覆盖;负责组织实施负责人离任审计、任期经济责任审计,独立编制审计报告,客观反映审计结果;负责开展工程建设项目审计,监督资金使用合规性,防控工程管理风险;负责参与专项审计工作,识别经营异常问题,提出管理优化建议,促进企业规范运营;负责持续优化内部审计管理体系,改进审计流程,开发标准化审计工具提升工作效能;负责建立审计发现问题整改台账,跟踪整改进度,形成审计监督闭环管理机制;负责配合违规经营投资责任追究工作,提供专业审计证据及处理建议,支持问责工作;负责对接外部审计机构,协调年报审计工作,提供监管检查所需审计资料及专业支持;协助董事会审计与风险委员会会议材料准备,跟踪会议决议执行落实情况,为董事会审计与风险委员会行使法定监事会和监事职能提供支持;负责完成领导交办的其他工作。 1.具有5年及以上大型企业或会计师事务所从事审计、会计、工程管理工作经验;硕士研究生及以上学历,审计学、会计学、财务管理、工程管理等相关专业; 2.精通审计准则、财务知识、法律,掌握数据分析与审计软件操作技能; 3.持有注册内部审计师、注册会计师证书、一级造价工程师、一级建造师、注册咨询工程师(投资)等证书优先; 4.具有较强的责任心和道德自律水平,具备敏锐的风险识别能力、严谨的分析判断能力和良好的沟通协调能力。
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