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    财务管理部审计内控岗

    财务管理部审计内控岗

    职位月薪:面议

    财务管理部审计内控岗

    职位月薪: 面议

    • 岗位类别:
    • 招聘类型: 全职
    • 工作经验: 3-5年
    • 工作地点: 南京市
    • 学历要求: 本科
    • 招聘人数: 1人
      福利待遇:
    • 五险一金
    • 优质平台
    • 法定节假日休息
    • 年终奖

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    职位描述

    【岗位职责】 1.负责公司内控体系建设与优化,建立健全覆盖项目全周期、经营管理全流程的内部控制制度,确保内控体系有效运行,符合央企监管要求; 2.负责内部审计工作,制定年度审计计划,组织开展财务收支审计、经营业绩审计、工程项目审计、招投标与采购审计、离任审计等各类审计工作,出具审计报告,跟踪整改落实; 3.负责合规与风险管理,识别、评估公司经营中的各类风险(合规、财务、工程、法律等),建立风险预警机制,制定风险应对策略,监督风险管控措施落地; 4.负责审核公司招投标、采购流程的合规性,防范采购环节的合规与廉政风险; 5.负责配合外部审计、监管检查工作,对接外部审计机构、上级单位及监管部门,提供相关资料,跟进问题整改,确保各项检查工作顺利完成; 7.负责内控、审计、合规相关的制度宣贯、培训工作,提升公司全员的内控合规意识,指导各部门、各项目的内控合规工作落地; 8.完成上级交办的其他审计、内控、合规相关工作。 【岗位资格条件】 1.大学本科及以上学历,财务财会类、税务税收类、工商管理类、经济类、审计类等相关专业优先; 2.具有3年及以上内部审计、内控管理、合规管理相关工作经验,有完整城市更新项目审计、工程审计经验者优先; 3.熟悉国家审计、会计、财税、招投标、国企监管相关的法律法规,掌握内控体系建设、内部审计流程、风险管控方法; 4.具备良好的专业能力,能够独立开展各类审计工作,出具规范的审计报告,识别经营与项目中的各类风险; 5.持有审计师及以上职称优先,或持有国际注册内部审计师(CIA)职业资格优先; 6.具备良好的职业素养,原则性强、责任心强、廉洁自律,具备较强的逻辑思维能力、沟通协调能力、文字表达能力和抗压能力; 7.中共党员; 8.原则上应于1986年1月1日及以后出生; 9.特别优秀者可适当放宽相关要求。

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    【岗位职责】 1.负责公司内控体系建设与优化,建立健全覆盖项目全周期、经营管理全流程的内部控制制度,确保内控体系有效运行,符合央企监管要求; 2.负责内部审计工作,制定年度审计计划,组织开展财务收支审计、经营业绩审计、工程项目审计、招投标与采购审计、离任审计等各类审计工作,出具审计报告,跟踪整改落实; 3.负责合规与风险管理,识别、评估公司经营中的各类风险(合规、财务、工程、法律等),建立风险预警机制,制定风险应对策略,监督风险管控措施落地; 4.负责审核公司招投标、采购流程的合规性,防范采购环节的合规与廉政风险; 5.负责配合外部审计、监管检查工作,对接外部审计机构、上级单位及监管部门,提供相关资料,跟进问题整改,确保各项检查工作顺利完成; 7.负责内控、审计、合规相关的制度宣贯、培训工作,提升公司全员的内控合规意识,指导各部门、各项目的内控合规工作落地; 8.完成上级交办的其他审计、内控、合规相关工作。 【岗位资格条件】 1.大学本科及以上学历,财务财会类、税务税收类、工商管理类、经济类、审计类等相关专业优先; 2.具有3年及以上内部审计、内控管理、合规管理相关工作经验,有完整城市更新项目审计、工程审计经验者优先; 3.熟悉国家审计、会计、财税、招投标、国企监管相关的法律法规,掌握内控体系建设、内部审计流程、风险管控方法; 4.具备良好的专业能力,能够独立开展各类审计工作,出具规范的审计报告,识别经营与项目中的各类风险; 5.持有审计师及以上职称优先,或持有国际注册内部审计师(CIA)职业资格优先; 6.具备良好的职业素养,原则性强、责任心强、廉洁自律,具备较强的逻辑思维能力、沟通协调能力、文字表达能力和抗压能力; 7.中共党员; 8.原则上应于1986年1月1日及以后出生; 9.特别优秀者可适当放宽相关要求。

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