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【岗位职责】 (一)内审计划与实施 1.1制定公司年度内审计划,报上级公司备案。 1.2开展财务收支审计、经营管理审计、专项审计等,重点覆盖经济责任、内控有效性、重大投资项目、资金管理等领域。 1.3按内审程序规范作业:编制方案、下发通知书、现场取证、编制工作底稿,确保过程规范、证据充分。 (二)内审报告与整改跟踪 2.1撰写内审报告,客观反映问题,提出改进建议,明确整改责任与时限,按程序报送管理层及集团内审部门。 2.2建立整改跟踪机制,督促被审计部门落实整改,检查整改效果,对整改不到位、屡审屡犯提出问责建议。 2.3开展整改效果评估,验证措施有效性,推动建立长效机制。 (三)内审监督与协同配合 3.1监督公司各项规章制度执行情况,防范违规经营投资风险,对违规问题按规定上报,配合责任追究。 3.2配合集团及上级公司开展内外部审计工作,提供审计资料,协助落实审计要求。 3.3建立内审档案管理制度,妥善保管审计报告、底稿、证据等,确保符合保管期限要求。 3.4跟踪内审相关法规政策变化,优化审计方法与流程,提升审计质量与效率。 【任职要求】 1、教育背景:本科及以上学历,审计、财务、法律等相关专业优先。 2、行业经验:具备食品/化工行业内部审计或会计师事务所审计经验者优先。 3、专业知识:熟悉内部审计准则、程序及方法;了解食品添加剂行业法规及质量管理体系(ISO 22000、HACCP)者优先。 4、技能要求:掌握财务分析、风险评估工具;熟练使用办公软件及ERP/SAP系统。 5、核心能力:逻辑严谨,能独立撰写审计报告;原则性强,具备跨部门沟通能力;抗压能力强,能适应现场审计及高强度工作节奏。
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