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专业要求:会计类、审计类、财务管理类、法律类、工商管理类、企业管理类 岗位职责 1.内控体系建设:参与公司内部控制体系的搭建与持续优化; 2.风险识别与评估:参与业务流程梳理,识别关键风险点,协助制定风险应对策略; 3.内控评价:协助开展内部控制有效性评价,跟踪内控缺陷的整改落实; 4.合规与法律事务支持:参与公司部分合规管理工作,协助开展规章制度、重大决策及合同的法律审查,起草、审核常用法律文书; 5.审计协同:配合内部审计及外部审计工作,协助跟进审计发现问题的整改。 任职资格 1.具有较强的工作责任心和执行力; 2.具有较强的逻辑思维能力、文字表达能力和沟通协调能力,具备较强的学习能力和团队合作精神,能够承受一定的工作压力; 3.复合型专业背景优先:具备会计类、审计类、财务管理类、法律类、工商管理类、企业管理类两个及以上学科交叉背景者予以优先考虑; 4.熟练掌握英语,须通过全国大学英语六级(CET-6)考试;具备良好的英文听说读写能力者优先; 5.通过国家统一法律职业资格考试者优先; 6.具有会计师事务所、律师事务所或企业法务、内控、审计部门实习经历者优先。
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