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职位月薪: 面议
>学历:硕士研究生;专业:审计学、财务管理等;工作经验:应届毕业生;年龄:30岁及以下
> 岗位职责:
> 1.根据公司战略规划、重点战略举措等统筹组织事业部、分子公司及本部各职能部门开展年度重大项目立项、过程跟踪、督查落实及考核工作;
> 2.组织公司内控体系建设,拟定内控管理原则及主要方法,组织评价内控风险及跟踪整改;
> 3.对公司及下属各单位经营指标完成情况、财务报表的真实性、经济活动的合法合规性、各单位主要经营者的经济责任进行审计;
> 4.对公司及下属各单位销售、采购、投资等业务流程的规范性和有效性实施管理审计,协助公司及下属各单位提高经营效率和效果;
> 5.外聘、协调中介机构,完成经营结果、资产重组、企业改制、兼并收购等项目的审计、评估,对外部中介机构出具的财务审计、资产评估、造价审计报告进行审核;
> 6.对公司及下属各单位实施各种专项审计或专项检查。
> 任职资格:
> 1.硕士及以上学历,财务、审计类等相关专业;
> 2.精通国家财政、税务政策及法规,熟练运用财务软件,具备一定的管理知识;具有良好的报告撰写能力和沟通组织协调能力;
> 3.英语六级,四级择优。
>无
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> 岗位职责:
> 1.根据公司战略规划、重点战略举措等统筹组织事业部、分子公司及本部各职能部门开展年度重大项目立项、过程跟踪、督查落实及考核工作;
> 2.组织公司内控体系建设,拟定内控管理原则及主要方法,组织评价内控风险及跟踪整改;
> 3.对公司及下属各单位经营指标完成情况、财务报表的真实性、经济活动的合法合规性、各单位主要经营者的经济责任进行审计;
> 4.对公司及下属各单位销售、采购、投资等业务流程的规范性和有效性实施管理审计,协助公司及下属各单位提高经营效率和效果;
> 5.外聘、协调中介机构,完成经营结果、资产重组、企业改制、兼并收购等项目的审计、评估,对外部中介机构出具的财务审计、资产评估、造价审计报告进行审核;
> 6.对公司及下属各单位实施各种专项审计或专项检查。
> 任职资格:
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> 2.精通国家财政、税务政策及法规,熟练运用财务软件,具备一定的管理知识;具有良好的报告撰写能力和沟通组织协调能力;
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