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岗位职责审计项目执行与跟进参与内部审计项目的立项、现场执行与进度跟进,协助完成审计程序的实施与取证工作。配合审计团队开展访谈、资料调阅、穿行测试及抽样检查等具体工作环节。审计工作底稿编制协助按照审计规范编制、整理审计工作底稿,确保底稿内容完整、逻辑清晰、证据充分。负责审计证据的归集、编号与电子化存档,配合完成底稿复核及质量控制流程。风险评估与内部控制评价协助开展年度风险评估及内部控制评价工作,参与风险识别、风险评级及控制测试。配合梳理业务流程、编制风险控制矩阵(RCM)及内控缺陷认定底稿。审计报告撰写及整改跟踪协助起草审计发现问题汇总及审计报告初稿,确保问题描述准确、定性清晰、建议可执行。负责审计整改事项的台账登记、整改进度跟踪与闭环验证,定期汇总整改情况并形成报告。其他工作完成部门交办的其他审计支持工作,包括数据分析、档案管理及审计知识库维护等。二、任职要求学历与专业国内外统招本科及以上学历,应届毕业生(毕业时间以招聘公告为准)。专业方向:审计学、财务管理、会计学、工商管理或相关经管类专业;具备信息系统、数据分析复合背景者优先。专业技能具备基本的数据分析能力,能熟练运用 Excel 进行数据清洗、透视分析及函数应用。熟悉 Word、PPT 等办公软件操作,能独立完成文档排版及汇报材料制作。了解或愿意学习主流 AI 工具(如大语言模型、智能数据分析工具)在审计工作中的应用。综合素质具备良好的沟通协调能力,能与业务部门有效对接、清晰表达审计需求与发现。具备团队协作精神,能适应跨部门、跨地区的项目协作与短期出差安排。具备较强的逻辑思维与文字表达能力,做事严谨细致,具备职业怀疑意识与职业道德操守。加分项(优先条件)有会计师事务所、企业内部审计部门、内控咨询机构等相关实习经验者优先。在校期间通过 CPA(注册会计师)部分科目,或持有 CIA(国际注册内部审计师)、CISA 等相关证书者优先。熟悉 COSO 内部控制框架、IIA 国际专业实务框架(IPPF)等专业知识者优先。
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